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柳州市住房和城乡建设局2020年度部门决算

来源: 柳州市住房和城乡建设局 | 发布日期: 2021-08-06 21:34

目 录

第一部分:柳州市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市住房和城乡建设局2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:柳州市住房和城乡建设局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

柳州市住房和城乡建设局是负责全市住房和城乡建设行政管理的政府职能部门,主要职能有:承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任;承担推进全市住房制度改革的责任;统筹管理全市住房保障和城乡建设工作;承担规范全市房地产市场秩序,监督管理房地产市场的责任;监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为;承担规范和指导全市村镇建设的责任;研究拟订全市城市建设的政策,会同有关部门拟订规划并指导实施;承担全市建筑工程质量安全监管的责任,负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理;承担推进全市建筑节能和建设系统科技进步工作的责任;承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作;开展住房和城乡建设方面的对外交流合作;承办市人民政府交办的其他事项。

根据国务院机构改革要求,以及市委编办《关于调整市住房和城乡建设局职责机构编制的通知》(柳编〔2019〕28号)内容,将市人民防空办公室的新建民用建筑结合修建防空地下室的建筑管理职责、原市规划局的历史文化名城保护管理职责、原市地震局的建筑抗震设计的设计审查验收职责和原公安消防部门建设工程消防设计审查验收相关职责划入市住房和城乡建设局。

二、部门决算单位构成

2020年纳入柳州市住房和城乡建设局预算的一级预算单位1个,二层预算单位9个,其中:

1.全额拨款行政编制单位1个

柳州市住房和城乡建设局本级

2.参公管理事业单位3个

柳州市房屋征收补偿服务中心

柳州市建设工程质量安全管理中心

柳州市城市建设档案馆

3.全额拨款事业单位5个

柳州市建设工程技术服务中心

柳州市保障性住房服务中心

柳州市市政公用事业发展中心

柳州市住宅专项维修资金管理中心

柳州市房产交易所

根据《关于调整市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制事项的通知》(柳编办通〔2019〕128号),我部门二层单位整合情况如下:

(1)将柳州市建设工程质量安全监督管理处(柳州市燃气管理处)、柳州市散装水泥办公室承担的行政职能划归市住房和城乡建设局,保留行政检查等行政执法职能。将柳州市建设工程质量安全监督管理处(柳州市燃气管理处)、柳州市散装水泥办公室整合,成立柳州市建设工程质量安全管理中心,为市住房和城乡建设局管理的副处级全额拨款事业单位,列为公益一类。

(2)将柳州市房屋征收与补偿办公室承担的行政职能划归市住房和城乡建设局。将柳州市房屋征收与补偿办公室更名为柳州市房屋征收补偿服务中心,为市住房和城乡建设局管理的副处级全额拨款事业单位,列为公益一类。

(3)将柳州市计划用水节约用水办公室承担的行政职能划归市住房和城乡建设局。将柳州市路桥建设管理处、柳州市计划用水节约用水办公室整合,成立柳州市市政公用事业发展中心,为市住房和城乡建设局管理的副处级全额拨款事业单位,列为公益一类。

(4)将柳州市建筑节能与墙体材料改革办公室承担的行政职能划归市住房和城乡建设局。将柳州市旧城改造服务处、柳州市建筑节能与墙体材料改革办公室、柳州市房屋安全技术鉴定中心、柳州市白蚁防治所整合,成立柳州市建设工程技术服务中心,保留柳州市房屋安全技术鉴定中心、柳州市白蚁防治所牌子,为市住房和城乡建设局管理的副处级全额拨款事业单位,列为公益一类。

(5)将柳州市经济实用住房发展中心、柳州市城市科学研究会、柳州市房产管理局柳南管理所、柳州市房产管理局柳北管理所整合,成立柳州市保障性住房服务中心,为市住房和城乡建设局管理的副处级全额拨款事业单位,列为公益一类。

第二部分:柳州市住房和城乡建设局2020年部门决算报表

详见附件1。

第三部分:柳州市住房和城乡建设局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计123464.36万元,支出总计123464.36万元,与2019年相比,收、支分别减少3487.36万元;分别下降2.75%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计118637.99万元 ,其中:一般公共预算财政拨款收入74702.64万元;占比62.97% ;政府基金预算财政拨款收入41273.19万元;占比34.79%;上级补助收入15.50万元,占比0.01%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入2646.66万元,占比2.23%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计118192.52万元,其中:基本支出5927.06万元,占5.01%;项目支出112265.46万元, 占94.99%;经营支出0万元,占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算均为116943.53万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少3708.44万元,下降3.07%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出74830.19万元,占本年支出合计的63.31%。与2019年相比,财政拨款支出减少16728.92万元,下降18.27%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出74830.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出20.16万元, 占0.03%;社会保障和就业(类)支出1169.56万元,占1.56%;卫生健康(类)支出407.98万元,占0.54%;节能环保(类)支出436.50万元,占0.58%;城乡社区(类)支出42674.22万元,占57.03%;农林水(类)支出11.50万元,占0.02 %;住房保障(类)支出30030.78万元,占40.13%;其他(类)支出79.49万元,占0.11%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为39842.75万元,支出决算为74830.19万元,完成年初预算的187.81%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有柳州市"十四五"建筑节能与绿色建筑发展专项规划、迎宾路新建污水管网工程、城镇老旧小区改造补助、柳州市海绵城市专项规划建设成效评估、柳州市第五批历史建筑保护规划、柳州市西外环工程PPP项目第一运营年度第一期费用、智慧房产项目(一期)、柳州市排水防涝信息化平台(一期)、柳州市城市桥梁健康监测系统项目(一期)、2020年城市照明监控中心一期建设等项目;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。 年初预算为0万元,支出决算为20.16万元。决算数大于预算数的主要原因是当年柳州市住宅专项维修资金管理中心人员变动,市财政追加安排人员经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为135.11万元,支出决算为182.43万元,完成年初预算的135.02%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加机关及参公单位退休人员补助以及退休人员死亡抚恤金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为298.54万元,支出决算为298.74万元,完成年初预算的100.07%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加事业单位退休人员补助及退休人员死亡抚恤金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为439.33万元,支出决算为472.35万元,完成年初预算的107.52%,决算数大于预算数的主要原因是财政下达绩效工资总量等相关预算、社保核定的缴费基数发生变化。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为219.67万元,支出决算为216.04万元,完成年初预算的98.35%,决算数小于预算数的主要原因是当年人员变动。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为137.93万元,支出决算为137.38万元,完成年初预算的99.60%,决算数小于预算数的主要原因是2020年人员变动及社保核定的缴费基数发生变化。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为69.08万元,支出决算为89.57万元,完成年初预算的129.66%,决算数大于预算数的主要原因是2020年财政下达事业单位绩效工资总量等相关预算、人员变动及社保核定的缴费基数变化。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为162.04万元,支出决算为180.18万元,完成年初预算的111.19%,决算数大于预算数的主要原因是当年人员变动,公务员医疗补助增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.43万元,决算数大于预算数的主要原因是柳州市建设工程质量安全管理中心使用年初结转结余资金,当年形成支出。

10.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.42万元,决算数大于预算数的主要原因是2020年财政追加下达市本级新冠肺炎疫情防控联控人员临时性工作补助资金。

11.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为418.50万元,决算数大于预算数的主要原因是市财政追加下达2020年中央城市管网及污水处理补助资金(迎宾路新建污水管网工程)。

12.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为18万元,决算数大于预算数的主要原因是2020年财政追加下达柳州市"十四五"建筑节能与绿色建筑发展专项规划资金。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为2109.59万元,支出决算为2520.86万元,完成年初预算的119.50%。决算数大于预算数的主要原因是补2019年统发工资人员增资,2019年度绩效考评补发奖励等。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为712.56万元,支出决算为712.97万元,完成年初预算的100.06%,决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转结余资金,当年形成支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为890.05万元,支出决算为854.03万元,完成年初预算的95.95%,决算数小于预算数的主要原因是当年受疫情因素影响,当年经费未使用完毕。

16.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为100.23万元。决算数大于预算数的主要原因是在当年使用年初结转结余资金,形成支出,并且2020年市财政追加下达使用柳州市海绵城市专项规划建设成效评估、柳州市第五批历史建筑保护规划等项目资金。

17.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为17811.32万元,支出决算为37000.78万元,完成年初预算的207.74%。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加下达并使用柳州市西外环工程PPP项目第一运营年度第一期费用、智慧房产项目(一期)、柳州市排水防涝信息化平台(一期)、柳州市城市桥梁健康监测系统项目(一期)、2020年城市照明监控中心一期建设等项目资金。

18.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为1232.21万元,支出决算为1259.05万元,完成年初预算的102.18%。决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转结余资金,在当年形成支出。

19.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为226.30万元。决算数大于预算数的主要原因为财政追加下达关于解决竹鹅溪安全护栏建设资金、2020年广西建筑业企业"小升规(小上限)"自治区奖补资金、历史建筑保护利用试点补助项目、国家历史文化名城保护规划编制补助项目以及柳州市房产交易所退休人员死亡抚恤金等。

20.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.50万元。决算数大于预算数的主要原因使用年初结转结余资金,财政追加下达2020年柳州市本级精准扶贫工作经费。

21.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为10719.97万元。决算数大于预算数的主要原因使用年初结转结余资金,以及当年下达城镇保障性安居工程专项资金。

22.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为66.18万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政局追加下达2020年农村危房改造工作经费。

23.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。年初预算为13455.13万元,支出决算为1621.63万元,完成年初预算的12.05%。决算数小于预算数的主要原因2020年公共租赁住房建设项目资金11290万元由市财政局统一支配,按具体情况审批通过后拨付。

24.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为1474.60万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转结余资金,当年形成支出,以及市财政追加下达柳州市保障性安居工程住房保障家庭租赁补贴。

25.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为13609.99万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加下达2020年部分中央财政城镇老旧小区改造补助资金。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为329.50万元,支出决算为359.34万元,完成年初预算的109.06%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加事业单位绩效工资总量补差及人员变动造成的差异。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.41万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加下达职工购房补贴资金。

28.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)。年初预算为1764.05万元,支出决算为1881.23万元,完成年初预算的106.64%。决算数大于预算数的主要原因是市财政下达柳州市保障性住房服务中心绩效工资缺口专项支出预算。

29.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为7万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年机构合并柳州市保障性住房服务中心划转指标新增该项收支。

30.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为176.64万元,支出决算为283.44万元,完成年初预算的160.46%。决算数大于预算数的主要原因是当年市财政追加下达柳州市保障性住房服务中心关于危房重建(改造、抢修工程)、拆迁安置房相关经费。

31.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为79.49万元。决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转2019市政PPP项目绩效考核资金。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出5901.21万元,其中:

人员经费5253.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费647.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为40.88万元,支出决算为21.40万元,完成预算的52.35%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为15.04万元,完成预算的51.60%;公务接待费支出决算为6.37万元,完成预算的54.31%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制"三公"经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少12.32万元,下降36.54%,其中:因公出国(境)费支出决算减少4.80万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出 决算减少8.20万元,下降35.28%;公务接待费支出决算增加0.69万元,增长12.15%。

因公出国(境)费支出减少的主要原因是2020年无人员因公出国;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约减少车辆运行开支;公务接待费支出增加的主要原因是直属事业单位改革,原非预算单位转为预算单位,相应接待费有所增加。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算15.04万元,占70.25%;公务接待费支出决算6.37万元,占29.75 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出15.04万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出15.04万元。主要用于市内因公出行及开展业务所需用车车辆燃料费、维修费、保险费等。2020年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为39辆。

3.公务接待费支出6.37万元。其中:

外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出6.37万元。主要用于自治区来柳调研检查、其他省市来柳观摩学习交流等接待支出。2020年共接待国内来访团组63个、来宾519人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 均为41273.19万元。与2019年相比,收、支总计各增加13436.93万元、13433.83万元,分别各增长48.27%、48.25%。其中,支出情况为:

2020年基金拨款年初预算为0万元,支出决算41273.19万元,决算大于预算数主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有柳州市胜利路(双冲大桥-胜利路立交桥)改造工程PPP项目政府付费、柳州市莲花大道工程PPP项目政府付费、柳州市官塘大桥工程PPP项目政府付费、柳州市五岔路口改造PPP项目政府付费等,保障房质量抽检项目以及城市道路、桥梁维护等城维项目;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为40947.83万元。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加下达柳州市胜利路(双冲大桥-胜利路立交桥)改造工程PPP项目政府付费、柳州市莲花大道工程PPP项目政府付费、柳州市官塘大桥工程PPP项目政府付费等和城市道路、桥梁维护等城维资金。

2.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项)。年初预算为0万元,支出决算为319.87万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨付污水处理手续费。

3.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.49万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨付污水处理手续费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共24个预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目23个,二级项目1个,共涉及预算资金117234.88万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,柳州市房产管理局柳南管理所直管公房维护项目自评得分为97.83分。发现的主要问题及原因:一是由于房屋大修是在房屋住人的情况下进行,不确定因素较多,有些维修项目是设计和施工前无法预控准确的,施工方案和施工图存在与实际情况要求的偏差,因此不能准确地编制工程预算;二是绩效目标设置不够合理。下一步改进措施:一是鉴于公房维修的特殊性,建议大修绩效考核项目能根据当年的具体情况在不突破总体预算的前提下,根据轻重缓急进行项目及预控价的调整,更好的利用好资金,取得更好的效益回报;二是合理设置绩效目标,加强项目绩效管理。桥梁、隧道维护项目自评得分为97.90分。发现的主要问题及原因:绩效目标设置不够合理。下一步改进措施:合理设置绩效目标,加强项目绩效管理。

《项目支出绩效自评表》详见附件2、附件3。

十一、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出421.73万元,比2019年减少81.76万元,下降16.24%,减少原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费开支,日常维修(护)费、物业管理服务费等开支较上年有所减少。

(二)政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额2711.51万元,其中:货物支出1341.93万元、工程支出499.99万元、服务支出869.59万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆36辆,其中:公务用车14辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆应急保障用车2辆,其他用车20辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是:利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费:纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


单位决算:

柳州市住宅专项维修资金管理中心2020年度单位决算

柳州市市政公用事业发展中心2020年度单位决算

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