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柳城县人民法院2020年度单位决算

来源: 柳城县人民法院 | 发布日期: 2021-08-13 18:30

目 录

第一部分:柳城县人民法院概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分:柳城县人民法院2020年决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:柳城县人民法院2020年度决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:柳城县人民法院概况

一、主要职能

柳城县人民法院的主要职能是依法独立行使审判权,依法行使司法执行权和司法决定权,开展法制宣传,参与社会治安综合治理等,以及承办其他应由本院负责的工作。

2020年本单位的主要工作任务是:一、坚持党的绝对领导,推动平安柳城建设。二、坚定不移贯彻新发展理念,服务经济社会持续健康发展服务保障地方经济发展。三、坚持司法为民、公正司法,维护社会公平正义。四、构建便民高效的矛盾纠纷化解机制,积极参与社会治理加强一站式多元化解纷机制建设。五、深化司法体制改革和智慧法院建设,不断提升司法质量、效率和公信力。六、坚定不移从严治院,建设过硬法院队伍。七、自觉接受监督,加强和改进法院工作。

二、决算单位构成

我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位,从2020年起我院作为市中级人民法院二级预算单位进行管理,此次部门决算为单位本级决算。单位现设9个部门和5个法庭,分别为:立案庭、刑事审判庭、家事和少年审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室(研究室)、综合办公室、政治部、司法警察大队。以及东泉人民法庭、凤山人民法庭、太平人民法庭、六塘人民法庭、古砦人民法庭。

本单位2020年年末编制人数为108人,其中行政人员编制数为99人,工勤人员编制数为9人。2020年年末实有人数94人,其中在职人员94人,离休人员0人。退休人员49人由县社保局管理,故不在此报表反映。

第二部分:柳城县人民法院2020年决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2696.15

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、公共安全支出

3201.70

三、上级补助收入


三、社会保障和就业支出

315.54

四、事业收入


四、卫生健康支出

171.86

五、经营收入


五、城乡社区支出


六、附属单位上缴收入


六、住房保障支出

134.62

七、其他收入

885.52

七、其他支出

14.89





本年收入合计

3581.68

本年支出合计

3838.61

使用非财政拨款结余


结余分配


年初结转和结余

257.19

年末结转与结余

0.26





收入总计

3838.87

支出总计

3838.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

支出功能项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3581.68

2696.15





885.52

201

一般公共服务支出








20199

其他一般公共服务支出








2019999

其他一般公共服务支出








204

公共安全支出

2944.71

2236.76





707.95

20405

法院

2944.71

2236.76





707.95

2040501

行政运行

1665.17

1206.67





458.50

2040502

一般行政管理事务

24.74

7.79





16.95

2040504

案件审判

279.45

279.45






2040505

案件执行

5.25

5.25






2040506

"两庭"建设

82.50






82.50

2040599

其他法院支出

887.60

737.60





150.00

208

社会保障和就业支出

315.60

221.11





94.48

20805

行政事业单位养老支出

315.60

221.11





94.48

2080501

行政单位离退休

46.50

17.75





28.75

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.62

135.58





44.05

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

89.47

67.79





21.69

20808

抚恤








2080801

死亡抚恤








20827

财政对其他社会保险基金的补助








2082702

财政对工伤保险基金的补助








210

卫生健康支出

171.86

136.6





35.26

21011

行政事业单位医疗

171.86

136.6





35.26

2101101

行政单位医疗

84.13

63.55





20.58

2101103

公务员医疗补助

87.73

73.05





14.68

212

城乡社区支出








21201

城乡社区管理事务








2120199

其他城乡社区管理事务支出








21203

城乡社区公共设施








2120399

其他城乡社区公共设施支出








21208

国有土地使用权出让收入安排的支出








2120803

城市建设支出








221

住房保障支出

134.62

101.68





32.93

22102

住房改革支出

134.62

101.68





32.93

2210201

住房公积金

134.62

101.68





32.93

2210203

购房补贴








229

其他支出

14.89






14.89

22902

年初预留








2290200

年初预留








22999

其他支出

14.89






14.89

2299901

其他支出

14.89






14.89

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3838.61

2301.02

1537.59




201

一般公共服务支出







20199

其他一般公共服务支出







2019999

其他一般公共服务支出







204

公共安全支出

3201.70

1664.11

1537.59




20405

法院

3201.70

1664.11

1537.59




2040501

行政运行

1665.17

1664.11

1.06




2040502

一般行政管理事务

260.50


260.50




2040504

案件审判

279.45


279.45




2040505

案件执行

5.25


5.25




2040506

"两庭"建设

103.74


103.74




2040599

其他法院支出

887.60


887.60




208

社会保障和就业支出

315.54

315.54





20805

行政事业单位养老支出

315.54

315.54





2080501

行政单位离退休

46.44

46.44





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.62

179.62





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

89.47

89.47





20808

抚恤







2080801

死亡抚恤







20827

财政对其他社会保险基金的补助







2082702

财政对工伤保险基金的补助







210

卫生健康支出

171.86

171.86





21011

行政事业单位医疗

171.86

171.86





2101101

行政单位医疗

84.13

84.13





2101103

公务员医疗补助

87.73

87.73





2101199

其他行政事业单位医疗支出







212

城乡社区支出







21201

城乡社区管理事务







2120199

其他城乡社区管理事务支出







21203

城乡社区公共设施







2120399

其他城乡社区公共设施支出







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出







2120803

城市建设支出







221

住房保障支出

134.62

134.62





22102

住房改革支出

134.62

134.62





2210201

住房公积金

134.62

134.62





2210203

购房补贴







229

其他支出

14.89

14.89





22902

年初预留







2290200

年初预留







22999

其他支出

14.89

14.89





2299901

其他支出

14.89

14.89





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2696.15

一、公共安全支出

18

2493.75

2493.75


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、社会保障和就业支出

19

221.06

221.06



3


三、卫生健康支出

20

136.60

136.60



4


四、城乡社区支出

21





5


五、住房保障支出

22

101.68

101.68



6


六、社会保障和就业支出

23





7



24





8



25





9



26





10



27





11



28




本年收入合计

12

2696.15

本年支出合计

29

2953.09

2953.09


年初财政拨款结转和结余

13

257.19

年末财政拨款结转和结余

30


0.26


一般公共预算财政拨款

14

257.19


31




政府性基金预算财政拨款

15



32





16



33




合计

17

2953.35

合计

34

2953.35

2953.35


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2953.09

1666.01

1287.08

204

公共安全支出

2493.75

1206.67

1287.08

20405

法院

2493.75

1206.67

1287.08

2040501

行政运行

1206.67

1206.67

0.00

2040502

一般行政管理事务

243.55

0.00

243.55

2040504

案件审判

279.45

0.00

279.45

2040505

案件执行

5.25

0.00

5.25

2040506

"两庭"建设

21.24

0.00

21.24

2040599

其他法院支出

737.60

0.00

737.60

208

社会保障和就业支出

221.06

221.06

0.00

20805

行政事业单位养老支出

221.06

221.06

0.00

2080501

行政单位离退休

17.69

17.69

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

135.58

135.58

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

67.79

67.79

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

136.60

136.60

0.00

21011

行政事业单位医疗

136.60

136.60

0.00

2101101

行政单位医疗

63.55

63.55

0.00

2101103

公务员医疗补助

73.05

73.05

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

101.68

101.68

0.00

22102

住房改革支出

101.68

101.68

0.00

2210201

住房公积金

101.68

101.68

0.00

2210203

购房补贴

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1322.25

302

商品和服务支出

327.12

30101

基本工资

393.07

30201

办公费

33.97

30102

津贴补贴

319.75

30202

印刷费

1.41

30103

奖金


30203

咨询费


30106

伙食补助费


30204

手续费


30107

绩效工资

163.54

30205

水费

1.20

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

135.58

30206

电费

27.76

30109

职业年金缴费

67.79

30207

邮电费

18.88

30110

职工基本医疗保险缴费

63.55

30209

物业管理费

2.84

30111

公务员医疗补助缴费

73.05

30211

差旅费

44.56

30112

其他社会保障缴费

4.24

30213

维修(护)费

7.85

30113

住房公积金

101.68

30214

租赁费

0.18

30199

其他工资福利支出


30215

会议费


303

对个人和家庭的补助

13.03

30216

培训费

1.78

30301

离休费


30217

公务接待费

2.13

30302

退休费

13.03

30218

专用材料费


30304

抚恤金


30224

被装购置费


30305

生活补助


30226

劳务费

0.50

30306

救济费


30227

委托业务费

6.00

30307

医疗费补助


30228

工会经费

16.95

30309

奖励金


30229

福利费

1.04

30399

其他对个人和家庭的补助


30231

公务用车运行维护费

16.35




30239

其他交通费用

90.42




30299

其他商品和服务支出

53.30




310

资本性支出

3.61




31002

办公设备购置

2.44




31013

公务用车购置

1.17




31099

其他资本性支出


人员经费合计

1335.28

公用经费合计

330.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28.93

0.00

26.80

0.00

26.80

2.13

28.93

0.00

26.80

0.00

26.80

2.13

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,2020年度预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合 计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

柳城县人民法院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:柳城县人民法院

单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00
















注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳城县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:柳城县人民法院2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计3838.87万元,支出总计3838.87万元,与2019年相比,收、支分别减少145.01万元;分别下降3.64%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计3581.68万元 ,其中:一般公共预算财政拨款收入2696.15万元;占比0.75% ;政府性基金预算财政拨款收入0万元;占比0%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他(由县级财政负担的各项拨款)收入885.52万元,占比0.25%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计3838.61万元,其中:基本支出2301.02万元,占59.94%;项目支出1537.59万元,占40.06%;经营支出0万元,占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算2953.35万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1030.53万元,下降25.87%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出2953.09万元,占本年支出合计的99.99%。与2019年相比,财政拨款支出减少773.60万元,下降20.76%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2953.09万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出2493.75万元,占84.44%;社会保障和就业(类)支出221.06万元,占7.49%;卫生健康(类)支出136.60万元,占4.63%;住房保障(类)支出101.68万元,占3.44%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为2953.09万元,支出大于预算数的主要原因是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结余结转资金解决。

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1206.67万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员调资,绩效有所增加,办公费由于人员增加相应增加。

2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为243.55万元,决算数大于预算数的主要原因部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为0万元,支出决算为279.45万元,决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金业务装备款项目未安装建设完成所以未能支付全部的项目经费;部分资金因下达时间较晚,按资金使用进度未能使用完。

4.公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.25万元,决算数大于预算数的主要原因是法警工作日之外加班补贴按实际加班天数发放。

5.公共安全支出(类)法院(款)"两庭建设"(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.24万元,决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

6.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为737.60万元,决算数小于预算数的主要原因是下半年地方法院诉讼费统筹补助及市级追加的部分经费下达时间较晚未能使用完。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为17.75万元,支出决算为17.69万元,完成年初预算的99.66%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为0万元,支出决算为135.58万元。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为0万元,支出决算为67.79万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员调动和人员退休使经费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为63.55万元。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为73.05万元,决算数大于预算数的主要原是本年度有人员调动和人员退休使经费支出。

12.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算0万元,支出决算为101.68万元,决算数大于预算数的主要原是本年度有人员调动和人员退休使经费支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1666.01万元,其中:

人员经费1335.28万元,主要包括:基本工资393.07万元、津贴补贴319.75万元、绩效工资163.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.58万元、职业年金缴费67.79万元、职工基本医疗保险缴费63.55万元、公务员医疗补助缴费73.05万元、其他社会保障缴费4.24万元、住房公积金101.68万元、退休费(生活补助)13.03万元。

公用经费330.73万元,主要包括:办公费33.97万元、印刷费1.41万元、水费1.20万元、电费27.76万元、邮电费18.88万元、物业管理费2.84万元、差旅费44.56万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费7.85万元、租赁费0.18万元、会议费0万元、培训费1.78万元、公务接待费2.13万元、劳务费0.50万元、委托业务费6万元、工会经费16.95万元、福利费1.04万元、公务用车运行维护费16.35万元、其他交通费用90.42万元、其他商品和服务(含干警伙食费补助40万元)支出53.30万元、办公设备购置2.44万元、公务用车购置费用1.17万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为28.93万元,支出决算为28.93万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为26.80万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.13万元,完成预算的100%。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少29.43万元,下降50.42%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少21.81万元,下降44.86%;公务接待费支出决算减少0.32万元,下降13.08%。

本年度我院无因公出国(境)费支出,故该项支出为零;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度无新增公务用车辆购置费,故该项费用支出下降;公务接待费支出减少的主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制接待费开支,故该项费用支出有所下降。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算26.80万元,占92.64%;公务接待费支出决算2.13万元,占7.36%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出26.80万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出26.80万元。主要用于车辆燃料费13.88万元、维修维护费6.71万元、保险费2.55万元、通行费3.51万元,以及车辆其他年检等费用0.15万元。2020年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费支出2.13万元。其中:

外宾接待支出0万元。

2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.13万元。主要用于开展业务及上级各部门工作检查所需的公务接待开支。2020年共接待国内来访团组47个、来宾306人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算0万元。与2019年相比,收、支总计各增加0万元,增长0%。我院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故该项无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收支出0万元。我院没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故该项无数据。

十、2020年度预算绩效情况说明

我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位,从2020年起我院作为市中级人民法院二级预算单位进行管理,当年相关经费以预留形式编入市本级预算,故2020年未开展预算绩效工作。

十一、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2020年度机关运行经费支出330.73万元,比2019年增加158.76万元,增长92.32%,增(减)原因:一是人员增加,机关运行经费也相应增长。二是因财力原因,县市财政保障的公用经费标准拨款不一致,故该项支出增长幅度大。

(二)政府采购支出情况。2020年度政府采购支出总额781.02万元,其中:货物支出300.75万元、工程支出222.36万元、服务支出257.91万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆12辆,其中:公务用车12辆;执法执勤用车10辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是:基层法院由县区财政负担的二次创业绩效奖及配套的四险二金、退休人员生活补助,新审判楼工程款、抚恤金以及补发19年在职人员工资。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费:纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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