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406007柳州市文化市场综合行政执法支队2022年预算公开说明

来源: 柳州市文化市场综合行政执法支队 | 发布日期: 2022-03-08 11:05

目 录

第一部分:柳州市文化市场综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:柳州市文化市场综合行政执法支队2022年预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、政府采购预算表(预算公开09表)

十、政府购买服务表(预算公开10表)

第三部分:柳州市文化市场综合行政执法支队2022年预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市文化市场综合行政执法支队概况

一、主要职责

(一)依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为;查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为。

(二)依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

(三)依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为;查处电影放映单位的违法行为;查处安装和使用卫星电视广播地面接收设施、传送境外电视节目中的违法行为;查处破坏广播电视设施安全运行的违法行为;查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

(四)依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动;查处非法出版单位和个人的违法出版活动。

(五)依法查处著作权侵权行为。

(六)依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

(七)配合查处生产、销售、使用"伪基站""黑广播"设备的违法行为。

(八)负责受理、处理和转办旅游投诉。依法查处旅游市场违法违规经营行为。

(九)承担"扫黄打非"有关工作任务。

(十)指导各县开展文化市场综合行政执法工作。

(十一)依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

(十二)完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳州市文化市场综合行政执法支队是市文化广电和旅游局管理的副处级执法队伍。内设11个科室,分别是:办公室、人事教育科、政策法规科、信息网络科、特勤大队、柳江大队、城中大队、鱼峰大队、柳南大队、柳北大队、柳东和北部生态新区大队。

第二部分:柳州市文化市场综合行政执法支队2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、政府采购预算表(预算公开09表)

十、政府购买服务表(预算公开10表)

上述报表详见附件。

第三部分:柳州市文化市场综合行政执法支队2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1027.48万元,同比增加59.72万元,同比增长6.2%,收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1027.48万元,同比增加59.72万元,同比增长6.2%。其中:

一般公共财政预算拨款1027.48万元,占收入总预算100%,同比增加59.72万元,同比增长6.2%。

2022年收入预算总体增加主要是预算项目增加,增加的主要原因: 2022年新增其他对个人和家庭补助支出项目。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1027.48万元,基本支出预算829.04万元,占支出总预算的80.7%,同比增加133.17万元,同比增长19.1%。项目支出预算198.44万元,占支出总预算的19.3%,同比减少73.45万元,同比下降27%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.支出功能科目分类名称一文化旅游体育与传媒支出785.67万元;占支出总预算76.5%,同比增加4.55万元,同比增长0.6%。

2.支出功能科目分类名称二社会保障和就业支出124.01万元,占支出总预算12.1%,同比增加17.38万元,同比增长16.3%。

3.支出功能科目分类名称三卫生健康支出67.17万元,占支出总预算16.3%,同比增加30.95万元,同比增长85.5%。

4.支出功能科目分类名称四住房保障支出50.63万元,占支出总预算4.9%,同比增加6.83万元,同比增长15.6%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算829.04万元,占一般公共预算拨款支出预算80.7%,同比增加133.2万元,同比增长19.1%。

2.项目支出预算198.44万元;占支出总预算19.3%,同比减少73.45万元,同比下降27%。

2022年支出预算总体增加主要是预算项目增加,增加的主要原因:2022年新增其他对个人和家庭补助支出项目。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1027.48万元, 收入包括:收入来源一般公共财政预算拨款1027.48万元;支出包括:支出功能科目分类名称一文化旅游体育与传媒支出785.67万元,支出功能科目分类名称二社会保障和就业支出124.01万元,支出功能科目分类名称三卫生健康支出67.17万元,支出功能科目分类名称四卫生健康支出36.22万元,住房保障支出50.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1027.48万元,其中:基本支出829.04万元,项目支出198.44万元,具体支出预算如下:

(一)支出功能科目分类名称一文化旅游体育与传媒支出785.67万元,其中:基本支出预算587.23万元,项目支出预算198.44万元。主要用于保障日常办公需求、开展行政执法工作。

(二)支出功能科目分类名称二社会保障和就业支出124.01万元,全部为基本支出。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、列支退休人员公用经费。

(三)支出功能科目分类名称三卫生健康支出67.17万元,全部为基本支出。主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助。

(四)支出功能科目分类名称四住房保障支出50.63万元,全部为基本支出。主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出829.04万元,其中:

(一)人员经费712.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费116.41万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算3.48万元,比2021 年(上一年)预算3.56万元,同比减少0.08万元,同比下降2.2%。其中:

(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比上年持平。

(二)公务接待费2022年预算1.48万元,同比减少0.08万元,同比下降5.1%,减少原因:落实中央八项规定,压减三公经费支出。主要用于国内公务接待。

(三)公务用车购置及运行费2022年预算2万元,同比上年持平。主要用于公务车日常运行及维修维护,其中:

1.公务用车购置费2022年预算0万元,同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算2万元,同比上年持平,主要用于公务车日常运行及维修维护。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算9万元,同比增加3万元,增长50%。

(一)按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算9万元,占政府采购预算的100%,同比增加3万元,增长50%。

分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比减少3.5万元,下降100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算9万元,工程类采购预算0万元,服务类采购0万元。

(二)按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算9万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算116.41万元,同比减少1.99万元,同比下降1.7%,主要用于保障单位工作正常运转的经费支出。行政运行经费减少的原因:预算编制要求。

(二)国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆,2022年本单位实有在编车辆1辆,车辆为柳州市文化市场综合行政执法支队所有,按用途划分:用于行政执法。

(三)200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算情况。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费:纳入市财政预决算管理的"三公"经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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