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313002柳州市外贸商事服务中心2022年预算公开说明

来源: 柳州市外贸商事服务中心 | 发布日期: 2022-03-08 09:50

目 录

第一部分:柳州市外贸商事服务中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:柳州市外贸商事服务中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、政府采购预算表(预算公开09表)

十、政府购买服务表(预算公开10表)

第三部分:柳州市外贸商事服务中心2022年预算情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市外贸商事服务中心单位概况

一、主要职责

(一)签发各类中国出口商品原产地证明书、出具商事证明书和不可抗力证明书、签发暂准进口货物通关(ATA)单证册和代办涉外文书领事认证。

(二)推广使用《中国出口商品品牌证明书》及TIR证书,向企业提供信用认证、信用查询、贸易数据、贸易撮合、金融支持和品牌服务。

(三)开展涉外商事法律咨询、法律顾问、商事调解、海损理算等服务,重点通过完善业务体系和运作机制,整合各方面资源,帮助企业规避风险。

(四)组织开展国际陆海贸易新通道(柳州)物流集散综合示范区建设相关工作。

(五)组织开展涉外商事培训,建设全国商事认证系统(柳州)培训基地,推进对外交流与合作。

(六)探索开展区域经济动态监测的"建模"工作。

(七)组织开展我市国际贸易"单一窗口"建设工作。

(八)承办国家外经贸高峰论坛。

二、机构设置情况

柳州市外贸商事服务中心为中国国际贸易促进委员会柳州市支会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分:柳州市外贸商事服务中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、政府采购预算表(预算公开09表)

十、政府购买服务表(预算公开10表)

上述报表详见附件。

第三部分:柳州市外贸商事服务中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算93.9万元,同比减少23.77万元,同比下降20.2%,收入包括一般公共预算资金93.9万元;支出包括:一般公共服务支出75.21万元、社会保障和就业支出10.24万元、卫生健康支出3.33万元、住房保障支出5.12万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算93.9万元,同比减少23.77万元,同比下降20.2%。其中:

(一)一般公共财政预算拨款93.9万元,占收入总预算100%,同比减少23.77万元,同比下降20.2%,减少的主要原因是我单位2021年3月有在编人员辞职,申请2022年预算时人员减少相应的公用经费、人员福利等随之减少。

2022年收入预算总体减少23.77万元,主要是一般公共财政预算拨款减少,减少的主要原因是我单位2021年3月有在编人员辞职,申请2022年预算时人员减少相应的公用经费、人员福利等随之减少。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算93.9万元,基本支出预算74.9万元,占支出总预算的79.8%,同比减少23.77万元,同比下降24.1%,减少的主要原因是我单位2021年3月有在编人员辞职,申请2022年预算时人员减少相应的公用经费、人员福利等随之减少。项目支出预算19万元,占支出总预算的20.2%,同比上年持平。

    (一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.一般公共服务类科目75.21万元,占本年支出预算合计80.1%,同比减少16.47万元,下降15%,减少的主要原因是我单位2021年3月有在编人员辞职,申请2022年预算时人员减少相应的公用经费、人员福利等随之减少。

2.社会保障和就业类科目10.24万元,占本年支出预算合计10.9%,同比减少3.97万元,下降27.9%,减少的主要原因是我单位2021年3月有在编人员辞职,申请2022年预算时人员减少相应的人员社保费用随之减少。

3.卫生健康类科目3.33万元,占本年支出预算合计3.5%,同比减少1.34万元,下降29%,减少的主要原因是我单位2021年3月有在编人员辞职,申请2022年预算时人员减少相应的人员医保费用随之减少。

4.住房保障类科目5.12万元,占本年支出预算合计5.5%,同比减少1.99万元,下降28%,减少的主要原因是我单位2021年3月有在编人员辞职,申请2022年预算时人员减少相应的人员住房公积金随之减少。

    (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算74.9万元,占支出总预算79.8%,同比减少23.77万元,同比下降24.1%。

2.项目支出预算19万元;占支出总预算20.2%,同比上年持平。

2022年支出预算总体减少23.77万元,主要是基本支出减少,减少的主要原因是我单位2021年3月有在编人员辞职,申请2022年预算时人员减少相应的公用经费、人员福利等随之减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算93.9万元, 收入包括:一般公共财政预算拨款93.9万元;支出包括:一般公共服务支出75.21万元,社会保障和就业支出10.24万元,卫生健康支出3.33万元,住房保障支出5.12万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出93.9万元,其中:基本支出74.9万元,项目支出19万元,具体支出预算如下:

(一)2011350事业运行56.21万元,全部为基本支出。主要用于事业单位的基本支出。

(二)2011399其他商贸事务支出19万元,其全部为项目支出。主要用于商事认证业务办理专项经费、商事法律服务项目。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.83万元,全部为基本支出。主要用于单位缴纳的基本养老费支出。

(四)2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.41万元,全部为基本支出。主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

(五)2101102事业单位医疗3.33万元,全部为基本支出。主要用于事业单位医疗方面的支出。

(六)2210201住房公积金5.12万元,全部为基本支出。主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出74.9万元,其中:

(一)人员经费65.11万元,主要包括:工资、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二)公用经费9.79万元,主要包括:日常办公经费以及培训、会议费等。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.21万元,比2020 年(上一年)预算0.25万元,同比减少0.04万元,同比下降16%。其中:

(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比上年持平。主要用于因公出国(境)费用。

(二)公务接待费2022年预算0.21万元,同比减少0.04万元,同比下降16%,减少原因:我单位2021年3月有在编人员辞职,申请2022年预算时人员减少相应的人员公用接待费随之减少。主要用于事业单位公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行费2022年预算0万元,同比上年持平。要用于公务用车购置及运行维护经费,其中:

1.公务用车购置费2022年预算0万元,同比上年持平,主要用于公务用车购置经费。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比上年持平,主要用于公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

因本单位为全额拨款公益一类事业单位,故无机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

(三)200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万以上项目预算绩效情况。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、"三公"经费:纳入市财政预决算管理的"三公"经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


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