205005柳州市军队离休退休干部静兰休养所2021年度单位决算
目 录
第一部分:柳州市军队离休退休干部静兰休养所概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分:柳州市军队离休退休干部静兰休养所2021年单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:柳州市军队离休退休干部静兰休养所2021年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:柳州市军队离休退休干部静兰休养所概况
一、主要职能
本单位主要职能是服务与管理移交地方的军队离休退休干部。
二、单位机构设置情况
柳州市军队离休退休干部静兰休养所属于独立核算参照公务员管理事业单位。人员情况:编制12人,2021年在编人员10人。
第二部分:柳州市军队离休退休干部静兰休养所2021年单位决算报表
此部分另附表格,详见附件:柳州市军队离休退休干部静兰休养所2021年度单位决算公开表。
第三部分:柳州市军队离休退休干部静兰休养所2021年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2021年度总收入2412.97万元,其中本年收入 2324.39万元, 较2020年度决算数减少429.38万元,下降15%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2324.39万元,为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少429.38万元,下降15%,主要原因是:社会保障和就业支出减少,主要原因为其他退役安置支出减少。
2.上年结转和结余88.58万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少480.01万元,下降84%,主要原因是:2021年上级和本级结转资金减少。
(二)本单位2021年度总支出2412.97万元,其中本年支出2412.97万元, 较2020年度决算数减少429.38万元,下降15%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)2396万元:主要用于军队移交政府的离退休人员安置补助,军转干部生活困难补助等。较2020年度决算数减少306.25万元,下降11%,主要原因是:社会保障和就业支出减少,主要原因为其他退役安置支出减少。
2.卫生健康支出(类)6.60万元:主要用于在职人员和自主择业干部公务员医疗补助缴纳。较2020年度决算数减少97.17万元,下降93%,主要原因是:2021年因基本医疗改革,2021年度仅缴纳7-12月份公务员医疗补助资金。
3.住房保障支出(类)10.38万元:主要用于主要用于保障工作人员住房公积金。较2020年度决算数减少7.02万元,下降40%,主要原因是:人员变动部分公积金相应减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出2412.97万元,较2020年度决算数减少410.44万元,下降14%。其中:基本支出609.57万元,项目支出1803.4万元。
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为761.41万元,支出决算为2412.97万元,完成年初预算的316%。其中:
(一)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为6.43万元,支出决算为6.92万元,完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加,人员变动引起的退休费增加。
(二)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为17.89万元,支出决算为12.46万元,完成年初预算的69%。决算数小于预算数的主要原因是年度内退休人员增加,缴纳的基本养老保险相应较少。
(三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为8.95万元,支出决算为4.84万元,完成年初预算的54%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员减少。
(四)社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为628.40万元,支出决算为2345.67万元,完成年初预算的373%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算为企业军队转业干部困难补助和安置。
(五)社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.05万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加安排财政拨款支出预算为企业军队转业干部困难补助和安置。
(六)社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。其他社会保障和就业支出年初预算为0万元,支出决算为13.25万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加安排财政拨款支出预算为绩效奖励。
(七)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。其他社会保障和就业支出年初预算为5.4万元,支出决算为2.80万元,完成年初预算的51%。决算数小于预算数的主要原因是无军籍遗属生活补助费的调整 。
(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.72万元,支出决算为6.60万元,完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。
(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为72.19万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,财政收回公务员医疗补助。
(十)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为13.42万元,支出决算为10.38万元,完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出609.57万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出145.63万元,完成年初预算的58%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动,财政收回公务员医疗补助。
(二)商品和服务支出22.23万元,完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因:落实过紧日子要求压减三公两费等基本支出。
(三)对个人和家庭的补助支出441.71万元,完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因:无军籍退休人员自然减员。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
柳州市军队离休退休干部静兰休养所2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市军队离休退休干部静兰休养所2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据。
六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出0.18万元,完成年初预算的45%,比上年增加0.18万元。主要原因是上年未支出"三公"经费,2021年落实过紧日子要求压减三公两费等基本支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.18万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,柳州市军队离休退休干部静兰休养所无因公出国(境)费支出,全年使用财政拨款安排机关和所属单位及企事业单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,本单位无公务用车购置预算及支出。
公务用车运行支出0万元。2021年,柳州市军队离休退休干部静兰休养所财政拨款开支的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出0.18万元,完成年初预算的45%, 比上年增加0.18万元。主要原因是上年未支出"三公"经费,2021年落实过紧日子要求压减三公两费等基本支出。国内公务接待批次2次,人次14人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位2021年度机关运行经费支出22.23万元,比年初预算数减少6.89万元,降低23%。比2020年减少6.6万元,降低22%。主要原因是:落实过紧日子要求压减三公两费等基本支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位2021年度政府采购支出总额31.46万元,其中:政府采购货物支出7.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2412.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
2021年我单位无政府性基金预算项目和无项目支出绩效。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位根据年初设定的绩效目标,本次2021年度柳州市本级预算整体支出绩效自评表总分100分。2021年柳州市本级下达预算调整数为761.41万元,资金100%到位,执行数为2412.97万元,预算资金执行率为100%,资金全部按要求管理使用;产出指标、效益指标、满意度指标均按要求完成。
发现的主要问题及原因:绩效指标设置不够合理。部分数量指标对应的内容指向于质量指标范畴,难以量化,效益指标不够清晰,与年初设置的绩效目标关联度不强。
下一步改进措施:一是合理设置绩效指标和指标值。将绩效目标分解细化为具体清晰、可衡量的绩效指标,并以定量和定性相结合的方式进行表述,提高绩效指标设置的合理性;二是加强预算绩效管理理论学习,提高预算绩效管理水平;三是加强业务科室与财务之间的沟通与协调,将职能、业务工作、财政预算安排有机融合起来,形成有效合力,使预算绩效始终贯穿于单位全年工作,提高财政资金的使用效益。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、"三公"经费:纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费,是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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