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302008柳州市土地征收和出让服务中心2022年预算公开说明

来源: 柳州市土地征收和出让服务中心 | 发布日期: 2022-03-08 10:15

目 录

第一部分:柳州市土地征收和出让服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:柳州市土地征收和出让服务中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、政府采购预算表(预算公开09表)

十、政府购买服务预算表(预算公开10表)

第三部分:柳州市土地征收和出让服务中心2022年预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市土地征收和出让服务中心概况

一、主要职责

(一)负责全市土地交易信息的收集、汇总、分析、上报及系统录入、结果公示等土地市场动态监测;

(二)负责收集、监测、分析、汇总、上报全市集体土地征收和拆迁安置信息,开展数字化管理作业;

(三)协助编制市本级年度土地供应计划;

(四)协助编制市本级出让地块供地方案;

二、机构设置情况

柳州市土地征收和出让服务中心为柳州市自然资源和规划局下属公益一类全额拨款事业单位,全额事业编制12人,编内在职11人,聘用人员8人。

第二部分:柳州市土地征收和出让服务中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、政府采购预算表(预算公开09表)

十、政府购买服务预算表(预算公开10表)

上述报表详见附件。

第三部分:柳州市土地征收和出让服务中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算192.64万元,同比增加10.52万元,同比增长5.78%,收入包括:一般公共预算资金192.64万元;支出包括:社会保障和就业支出20.11万元、卫生健康支出6.54万元、城乡社区支出155.95万元、住房保障支出10.05万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算192.64万元,同比增加10.52万元,同比增长5.78%。其中:

(一)一般公共财政预算拨款192.64万元,占收入总预算100%,同比增加10.52万元,同比增长5.78%。

2022年收入预算总体增加,主要原因是:2021年新招录3名在编人员,相应的工资、社保等支出增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算192.64万元,基本支出预算192.64万元,占支出总预算的100%,同比增加62.71万元,同比增长48.26%。项目支出预算0万元,同比减少52.19万元。造成差异的原因是:2022年财政将其他工资福利支出在基本支出列支。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中: 1.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.41万元;占支出总预算6.96%,同比增加0.72万元,同比增长5.67%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出6.70万元,占支出总预算3.48%,同比增加0.35万元,同比增长5.51%。

3.事业单位医疗6.54万元,占支出总预算3.39%,同比增加0.3万元,同比增长4.81%。

4.城乡社区规划与管理155.95万元,占支出80.95%,同比增加8.63万元,同比增长5.86%。

5.住房保障支出10.05万元,占支出5.22%,同比增加0.53万元,同比增长5.57%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算192.64万元,占一般公共预算拨款支出预算100%,同比增加62.71万元,同比增长48.26%。

2.项目支出预算0万元,同比减少52.19万元。

2022年支出预算总体增加10.52万元,主要原因是:2021年新招录在编人员3名,相应工资、社保等支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算192.64万元, 收入来源为财政全额拨款;支出包括:社会保障和就业支出20.11万元,卫生健康支出6.54万元,城乡社区支出155.95万元,住房保障支出10.05万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出192.64万元,其中:基本支出192.64万元,项目支出0元,具体支出预算如下:

(一)社会保障和就业支出20.11万元,其中:基本支出预算20.11万元。主要用于缴纳职工养老保险和职业年金缴费。

(二)卫生健康支出6.54万元,其中:基本支出预算6.54万元。主要用于职工医疗保险。

(三)城乡社区支出155.95万元,其中:基本支出155.95万元,项目支出0元。主要用于在编人员发放工资、绩效、机关运行经费、聘员经费及项目经费的支出。

(四)住房保障支出10.05万元,其中:基本支出10.05万元。主要用于住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出192.64万元,其中:

(一)人员经费170.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费18.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助4.19万元,主要用于未列入部门预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出,具体内容包括:人员经费支出定额表中所含的项目经费缺口,控制数内聘用人员经费缺口等。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.39万元,比2020 年预算0.28万元,同比增加0.11万元,同比增长39.29%。其中:

(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元。

(二)公务接待费2022年预算0.39万元,同比增加0.11万元,同比增长39.29%,增长原因:2022年日常公用经费变动。 主要用于公务接待。

(三)公务用车购置及运行费2022年预算0万元,同比不增不减。其中:

1.公务用车购置费2022年预算0万元,同比不增不减。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比不增不减。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算0元,同比减少5万元。

(一)按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0元。

(二)按政府采购资金来源划分

政府集中采购预算0元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算18.07万元,同比增加5.12万元,同比增长39.54%,主要用于保障单位运行购买货物和服务。

(二)国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆0辆,。

(三)200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费:纳入市财政预决算管理的"三公"经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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