2023年406002柳州工业博物馆单位预算
406002柳州工业博物馆 2023年单位预算公开说明
目 录
第一部分 406002柳州工业博物馆 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 406002柳州工业博物馆2023 年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
二、单位收入预算情况说明
三、单位支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算"三公"经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明
第三部分 406002柳州工业博物馆2023 年单位预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 406002柳州工业博物馆 概况
一、主要职责
(一)向公众免费提供市民参观、游玩和阅读场所。
(二)对工业文物进行搜集、保存、研究、传播和展览。
(三)维护文物、场馆的安全。
二、机构设置情况
柳州工业博物馆为柳州市文化广电和旅游局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。内设五个职能科室:1、办公室,负责承上启下、综合协调馆里各项工作,负责人事、文书、档案管理等。2、藏品管理部,负责征集各类工业藏品文物,及馆藏文物管理、维护和研究。3、安全技术部,负责场馆的消防、安全、环境卫生及设备、设施维护维修管理。4、展览陈列部,负责展陈提升和维护、展览策划及引进、氛围宣传布置及意识形态把关。5、宣教服务部,负责对外讲解、科普教育宣传、研学课程及开发、工业知识进校园活动策划与实施。
第二部分 406002柳州工业博物馆2023 年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2023年单位收支总预算811.28 万元,同比减少5.34万元,同比下降0.65% ,收入包括:一般公共预算拨款811.28万元。 支出包括:文化旅游体育与传媒支出751.64万元、社会保障和就业支出32.68万元、卫生健康支出10.62万元、住房保障支出16.34万元。
二、单位收入预算情况说明
2023年单位收入总预算811.28 万元,同比减少5.34万元,同比下降0.65% ,其中:
(一)一般公共预算拨款收入811.28万元,同比减少5.34万元,同比下降0.65%,减少的主要原因是:项目经费减少。
2023年收入预算总体减少的主要原因是:项目经费减少。
三、单位支出预算情况说明
2023年单位支出总预算811.28 万元,基本支出预算472.16 万元,占支出总预算58.20 %,同比增加32.3万元,同比增长7.34% 。项目支出预算339.12 万元,占支出总预算41.80 %,同比减少37.64万元,同比下降10.00% 。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4 类,其中:
1.文化旅游体育与传媒支出751.64万元,占支出总预算92.65%,同比减少13.99万元,同比下降1.83%,减少的主要原因是:项目支出减少。
2.社会保障和就业支出32.68万元,占支出总预算4.03%,同比增加4.74万元,同比增长16.96%,增加的主要原因是:缴费基数增长。
3.卫生健康支出10.62万元,占支出总预算1.31%,同比增加1.54万元,同比增长16.96%,增加的主要原因是:缴费基数增长。
4.住房保障支出16.34万元,占支出总预算2.01%,同比增加2.37万元,同比增长16.96%,增加的主要原因是:缴费基数增长。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算472.16 万元,占支出总预算58.20 %,同比增加32.3万元,同比增长7.34% 。
2.项目支出预算339.12 万元,占支出总预算41.80 %,同比减少37.64万元,同比下降10.00% 。
2023 年支出预算总体减少的主要原因是:项目支出预算减少。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年单位财政拨款收支总预算811.28 万元,收入包括:一般公共预算拨款811.28万元。 支出包括:文化旅游体育与传媒支出751.64万元、社会保障和就业支出32.68万元、卫生健康支出10.62万元、住房保障支出16.34万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年单位一般公共预算拨款支出811.28 万元,其中:基本支出472.16 万元,项目支出339.12 万元。具体支出预算如下:
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)支出751.64万元,其中:基本支出预算412.52万元,项目支出预算339.12万元。主要用于:人员支出、公用支出及场馆运行项目支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出21.78万元,全部为基本支出。主要用于:单位养老保险缴费。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出10.89万元,全部为基本支出。主要用于:单位的职业年金缴费。
(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出10.62万元,全部为基本支出。主要用于:单位医疗保险缴费。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出16.34万元,全部为基本支出。主要用于:单位住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年单位一般公共预算基本支出472.16 万元,其中:
(一)人员经费454.54 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费17.62 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算"三公"经费情况说明
2023年单位一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.35 万元,与上年持平 。其中:
(一)因公出国(境)经费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
(二)公务接待费2023年预算0.35 万元,与上年持平 。
(三)公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。其中:
1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2023年政府采购预算178.50万元,同比增加2万元,同比增长1.13%。其中:政府集中采购预算0.00万元,占政府采购预算0.00%,同比减少0.25万元,同比下降100.00%;分散采购预算178.50万元,占政府采购预算100.00%,同比增加2.25万元,同比增长1.28%。 按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算178.50万元。 按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算178.50万元,一般公共预算安排采购支出预算178.50万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2023年我单位无政府购买服务预算。
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
2023年预算绩效目标公开的项目是物业费,预算支出183万元,通过一般公共预算安排支出183万元,项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。
十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2023年事业单位相关运行经费预算17.62万元,同比增加0.39万元,同比增长2.29%,主要用于单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是:单位工会经费增加。
(二)国有资产占有使用情况说明
2023年单位实有在编车辆0 辆,2023年我单位无车辆。
第三部分 406002柳州工业博物馆2023 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(表1)
二、单位收入总体情况表(表2)
三、单位支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出情况表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、政府购买服务预算表(表11)
十二、重点项目绩效目标申报表(表12)
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、"三公"经费:纳入市财政预决算管理的"三公"经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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